Uso de cfdi en factura global

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Ya existe una etiqueta con el nombre de rama proporcionado. Muchos comandos Git aceptan tanto nombres de etiqueta como de rama, por lo que crear esta rama puede causar un comportamiento inesperado. ¿Estás seguro de que quieres crear esta rama?

La facturación electrónica para México podría no soportar actualmente todas las funciones que están disponibles en el documento Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), y en la integración relacionada que está incorporada en Microsoft Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management.

Este artículo proporciona información que le ayudará a comenzar con la Facturación electrónica para México. Le guía a través de los pasos de configuración que dependen del país en Regulatory Configuration Services (RCS) y Finanzas. También lo guía a través de los pasos que debe seguir en Finanzas para presentar facturas CFDI a través del servicio, y explica cómo revisar los resultados del procesamiento y el estado de las facturas CFDI.

«El servicio de Facturación Electrónica» es el nombre genérico del recurso que se configura y publica para consumir el servidor de Facturación Electrónica. En este caso, las facturas CFDI (MX) son el recurso de Facturación electrónica que se configurará.

Cfdi 4.0 méxico

¿Es posible el registro voluntario a efectos de IVA/IGIC y otros impuestos indirectos para una empresa extranjera (por ejemplo, si el volumen de negocios anual es inferior al umbral de registro de IVA/IGIC y otros impuestos indirectos correspondiente)?

No. En el pasado, era posible registrarse a efectos del IVA de forma voluntaria en virtud de una autorización específica concedida por las autoridades fiscales mexicanas, pero dichas autoridades eran reacias a conceder dicha autorización y, por lo tanto, el proceso era bastante complejo. Las entidades extranjeras con establecimiento permanente en México deben registrarse para efectos de todos los impuestos, no sólo del IVA, y deben cumplir con las obligaciones de todos los impuestos.

Asimismo, un contribuyente mexicano está obligado a contabilizar la inversión del sujeto pasivo del IVA en la importación de bienes intangibles o servicios procedentes de una persona física o entidad no residente (es decir, el no residente no está obligado a registrarse a efectos del IVA en México respecto de la prestación de servicios). No existen otras categorías de empresas o actividades exentas del registro del IVA.

El tipo de cambio aplicado a efectos del IVA es el tipo diario aplicable el día en que se produjo el apunte fiscal de la operación. La fuente del tipo de cambio es el Banco de México. Las tablas de conversión están disponibles en la página web de la autoridad fiscal mexicana: www.sat.gob.mx.

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Reconocer a la autoridad fiscalizadora de un país por su desempeño no es común, particularmente en países donde los contribuyentes consideran que no reciben servicios adecuados a cambio de sus impuestos. México es un buen ejemplo de esta situación, donde a diario se escuchan quejas sobre la insuficiencia de los servicios sanitarios, educativos y de seguridad.

A pesar de estos retos, la autoridad de control fiscal de México ha realizado importantes progresos, que merecen reconocimiento. Durante el sexenio 2012-2018 se realizaron fuertes inversiones en infraestructura y sistemas para vigilar correctamente el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Hoy, estas medidas rinden frutos para el gobierno mexicano y sirven de referencia para otros países que suelen considerarse más desarrollados.

El gobierno mexicano ahora puede monitorear los gastos de los costos de los ingresos y el flujo de efectivo de los contribuyentes. Su autoridad fiscal dispone de alternativas coercitivas para exigir el cumplimiento. Sin embargo, algunos perciben estas medidas como excesivas y abusivas, aunque eficaces.

La facturación electrónica ha demostrado ser una poderosa herramienta para que las autoridades mexicanas controlen el gasto. En México, cualquier transacción que genere ingresos, ya sea consumo de bienes, compra de activos, gasto o servicio, requiere de una factura electrónica conocida como Comprobante Fiscal Digital en Línea (CFDI). Cada CFDI está disponible en formatos PDF y XML enrutados a través de servidores monitoreados por la autoridad hacendaria. A cada CFDI se le asigna una cadena alfanumérica única para validar su autenticidad. Los contribuyentes sólo pueden solicitar una deducción fiscal si poseen los archivos CFDI que el emisor envía por correo electrónico al consumidor. En ocasiones, el proveedor permite a los consumidores generar su CFDI en un sitio web. No expedir el CFDI o impedir que el consumidor lo cree generará una sanción. Este sistema garantiza que las deducciones coincidan con los ingresos, y la autoridad puede acceder a la información en tiempo real a través de sus servidores.

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La funcionalidad de Comercio para México soporta el formato Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) para empresas mexicanas. Para mayor información sobre facturas electrónicas CFDI, consulte Facturas electrónicas (CFDI). Cuando una empresa cierra el periodo, debe emitir un documento CFDI Global para consolidar todos los comprobantes que fueron emitidos a los consumidores finales. Este documento incluye la siguiente información para cada transacción que se registra durante el periodo:

A partir de Dynamics 365 for Finance and Operations versión 10.0.27 (junio de 2022), la funcionalidad de CFDI Global se ha ampliado para cumplir con el requisito normativo de la versión 4.0 del diseño de CFDI Global. Se realizaron los siguientes cambios principales en el formato:

Para mostrar los UUID de las ventas originales en las facturas electrónicas CFDI de devoluciones, active el parámetro Especificar CFDI relacionado en devoluciones en la pestaña Retail de la página Parámetros de factura electrónica (Administración de la organización > Configuración > Factura electrónica > Parámetros de factura electrónica). Después de activar este parámetro, se generan documentos CFDI Global y CFDI Normal que incluyen la siguiente información: