Que puedo facturar para el sat

Tarjeta de débito de pago por satélite

Los contribuyentes obligados a emitir recibos tipo nómina, «tendrán la opción de hacerlo en la versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023, para que durante dicho periodo cumplan con todos los requisitos fiscales para la emisión de la versión 4.0 de CFDI», señaló el SAT en un comunicado difundido el 1 de noviembre.

La prórroga, sin embargo, sólo aplica para quienes emiten recibos de nómina, ya que todos los demás tipos de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), como recibos de servicios o de arrendamiento, aún tienen como fecha límite para cumplir el 1 de enero de 2023.

Como parte de la reforma fiscal 2022, el SAT anunció en 2021 la sustitución del 3.3 (CFDI) por la última versión 4.0. La actualización requiere nuevos datos obligatorios para el receptor de la factura-nómina, como Registro Federal de Contribuyentes, RFC, nombre completo y código postal del domicilio fiscal del empleado. De no incluir dichos datos, el recibo de nómina no será deducible de impuestos y por lo tanto, los patrones se verán directamente afectados, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Por esta razón, muchos empleados que desconocen su información fiscal actualizada, han solicitado al SAT su Constancia de Situación Fiscal para entregarla a sus patrones, ya que este documento contiene los datos de identificación requeridos para el CFDI 4.0.

Métodos de pago por satélite

A partir del 1 de julio de 2017 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) solicitará a todas aquellas empresas o personas que emitan factura electrónica que utilicen el nuevo CFDI en su versión 3.3 el cual deberá ser llenado conforme a las reglas de validación estipuladas por el SAT en su documentación Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

La factura electrónica (CFDI) seguirá manteniendo su formato XML con codificación UTF-8 tal y como se maneja actualmente. La principal diferencia será la estructura de datos que se va a utilizar para realizar la validación de la factura electrónica a través de la definición de Esquema XML (XSD) además de las validaciones extras que se van a aplicar de acuerdo al anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal vigente.

La factura electrónica (CFDI) en México es un comprobante fiscal digital implementado por la autoridad fiscal en nuestro país, apegado a los estándares definidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). El SAT define que lineamientos son los adecuados para emitir ese tipo de documentos de acuerdo a las necesidades que considere indispensables para el correcto manejo de los impuestos.

Error en el pago del consejo universitario

2. Informar a Smart del trabajo que están haciendo. Entonces usted está asegurado en virtud de su asignación. Necesitamos saber el cliente, la ubicación, el período de tiempo y si tiene costes (viajes, material, etc.). Póngase en contacto con su supervisor, envíenos un correo electrónico a [email protected] o llame al 08 122 006 80.

Tanto si tu misión o tu proyecto es pequeño como grande, siempre estarás contratado por Smart Coop. Eso significa que Smart paga los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social por usted y que está asegurado cuando trabaja. Además, con Smart puede constituir una pensión de jubilación. ¿Quiere saber más sobre su relación laboral con Smart y cómo afecta a las prestaciones por desempleo, los certificados de trabajo y las pensiones? lea más aquí

Cuenta Smart para particularesadmin2022-04-19T14:08:01+00:00Cuenta Smart para particularesEn tu cuenta Smart puedes gestionar las facturas y otros ingresos y gastos asociados a un encargo o proyecto. El concepto es sencillo. La cuenta Smart se puede llenar y vaciar según tus necesidades o las de tu proyecto. Usted controla cuándo es el momento de facturar, pagar un sueldo o conseguir un sustituto.

Cuenta de proveedor de pagos por satélite

La mayoría de los catálogos más recientes del SAT son soportados por la SuiteApp. Los catálogos del SAT contienen códigos y valores que describen o clasifican un producto o servicio, transacción, pago, categoría fiscal, tipo de industria y otros elementos del negocio. El SAT requiere campos con estos códigos y valores para ser incluidos en los Archivos de Contabilidad Electrónica para México y en las Facturas Electrónicas para México.

Al instalar la SuiteApp de Localización para México, los catálogos se almacenan en NetSuite como registros personalizados. Los campos personalizados se integran o mapean automáticamente a las transacciones o registros aplicables de NetSuite para capturar la información en los catálogos del SAT. Los valores que se pueden elegir en estos campos personalizados proceden de los catálogos.

Indicación del tipo de operación de la transacción. Este campo es obligatorio para los informes DIOT. Si no selecciona ningún valor, el informe DIOT utiliza Otros como tipo de operación por defecto para la transacción.